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    集团公司组织开展所属单位及在建项目审计

     发布时间 :2015-06-03  浏览:

    518日,为建立集团公司内部审计与“省厅内部审计、交通投资集团内部审计、政府审计”有效衔接的工作机制,主动适应审计工作新常态,规范各项基础管理工作 ,结合工程局集团所属项目对省厅、交通投资集团审计的反馈意见及存在的问题及2015年审计工作计划 ,工程局集团公司从20155月下旬起 ,对所属单位及在建项目进行内部审计。

    本次审计内容涉及标后预算执行 、劳务与合同管理 、期间费用支出、薪酬管理 、资金管理 、会计基础管理等方面;审计方式根据省厅 、交通投资集团审计报告,针对所属项目存在的问题建立的工作台帐,采用对照台帐,自查自纠,督查各单位落实整改情况 ,提升公司整体从业水平 。(集团审计考核部)

     

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